Faktúra č. 05519

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 05519
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup HP tonerov
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 232019
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť