Faktúra č. 02219

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 02219
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 66,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82019
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť