Faktúra č. DFS/24/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 322,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2024 Krídla
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť