Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Luminosus, n.o - za letenky - projekt
- Dátum doručenia: 26.07.2019
- Celková hodnota: 411,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť