Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Luminosus, n.o - za letenky - Projekt Erasmus+
- Dátum doručenia: 20.10.2016
- Celková hodnota: 170,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť