Faktúra č. DFB/21/0079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0079
  • Popis fakturovaného plnenia: SPŠ stavebná - za prenájom priestorov - bufet SOP - SEN za obdobie od 01.01.2021 - 31.03.2021
  • Dátum doručenia: 30.03.2021
  • Celková hodnota: 282,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 470/2021
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť