Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Freprint - Varga - za dodaný materiál
- Dátum doručenia: 05.05.2015
- Celková hodnota: 15,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť