Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0025
- Popis fakturovaného plnenia: Freprint Varga - za dodaný materiál
- Dátum doručenia: 27.01.2015
- Celková hodnota: 160,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť