Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0383
- Popis fakturovaného plnenia: Freprint Varga - za dodaný materiál
- Dátum doručenia: 10.11.2014
- Celková hodnota: 20,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť