Faktúra č. DFB/14/0383

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: Freprint Varga - za dodaný materiál
  • Dátum doručenia: 10.11.2014
  • Celková hodnota: 20,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť