Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0294
- Popis fakturovaného plnenia: Gabriela Dereníková - za tekuté mydlo - papierové obrúsky
- Dátum doručenia: 08.09.2014
- Celková hodnota: 76,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť