Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0228
- Popis fakturovaného plnenia: Freprint - Varga - za dodaný materiál
- Dátum doručenia: 04.07.2014
- Celková hodnota: 217,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť