Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/24/0062 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 469,00 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0059 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 93,75 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0058 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 126,08 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0057 ROKO,s.r.o.- za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 26,25 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0016 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 296,72 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0015 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 8,17 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0056 Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 454,60 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0055 Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom a náklady bazéna Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Základná škola Mirka Nešpora 37877216 120,00 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0052 Prosperobus s.r.o. - za prepravu žiakov LV Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Prosperobus, s.r.o. 36494151 750,00 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0050 TOMKAT s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 TOMKAT s.r.o. 36505561 86,38 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0048 EUROGASTROP , s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Eurogastrop, s.r.o., 44137761 32,28 € 12.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0057 KOMENSKY, s.r.o. - za poskynuté služby - Balíčka ZborovňaKomplet za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0049 Besna s.r.o. - za ski pasy Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Besna s.r.o 36453331 1 450,00 € 13.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0061 KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 316,74 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0056 KMV BV SK s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 96,28 € 23.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0054 REGIOPRESS, s.r.o. - za inzerciu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 108,00 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0060 CVDS spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CVDS spol. s r.o. 36294934 356,28 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0051 Mikuláš Muranský - za lyžiarský komplet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Mikuláš Muranský 53394364 870,00 € 14.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0055 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 322,50 € 12.02.2024 18.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0058 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 382,39 € 15.02.2024 21.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »