Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/24/0148 KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 86,42 € 19.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0446 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 86,82 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0044 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 86,93 € 06.02.2024 10.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0102 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 87,38 € 18.03.2024 23.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0086 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 87,66 € 08.03.2024 14.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
147/2024 Objednávame u Vás materiál na údržbu. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Haus Seman, s.r.o. 36477630 87,80 € 06.05.2024 18.05.2024 Objednávka
DFB/24/0178 HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Haus Seman, s.r.o. 36477630 87,80 € 17.05.2024 22.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0090 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 88,42 € 11.03.2024 14.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
53/2024 Objednávame u Vás 1ks kábel HDMI 2.0 10m; 3ks redukcia DisplayPort-VGA Gembird; 1ks Extender HDMI po LAN Premiumcord 50m Cat.6 a 100 ks kKonektor RJ 45 UTP drot Cat.5. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 88,58 € 08.02.2024 10.02.2024 Objednávka
DFB/24/0042 PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 88,58 € 09.02.2024 15.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0047 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 89,33 € 12.02.2024 15.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0008 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 89,51 € 30.01.2024 02.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
20/2024 Objednávame u Vás tovar na údržbu. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 TOMKAT s.r.o. 36505561 89,80 € 15.01.2024 25.01.2024 Objednávka
DFB/24/0075 Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna 2/2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Základná škola Mirka Nešpora 37877216 90,00 € 06.03.2024 09.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0155 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 90,01 € 24.04.2024 27.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0011 INTRIÉR INVEST, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 91,50 € 16.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0024 Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 01/2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 91,93 € 30.01.2024 02.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0068 Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 02/2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 91,93 € 23.02.2024 28.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0093 Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 03/2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 91,93 € 19.03.2024 23.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0135 Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 04/2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 91,93 € 12.04.2024 23.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »