Faktúra č. DFS/24/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota: 87,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť