2520025 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520024 |
Poplatok Združenie Sanet |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520019 |
Telef.poplatok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,67 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520020 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520021 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520028 |
Elektr.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 478,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520029 |
El.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530008 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
1 109,00 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530007 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
891,89 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530009 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 579,07 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520013 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
279,75 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
256001 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
458,25 € |
31.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530006 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
909,73 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520014 |
Kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
L.C. TRADE, s.r.o. |
31677657 |
|
318,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520011 |
Zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520012 |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
693,29 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530003 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
157,53 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530004 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
538,62 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530005 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
798,33 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520005 |
EduPage pre školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520007 |
RAP |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520008 |
Zverejňovanie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520010 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
78,54 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520004 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,20 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520003 |
Nové verzie Magma |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520009 |
Čo má vedieť mzdová učtovníčka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530002 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,85 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530001 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 121,53 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420344 |
Spotreba el.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 696,92 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420345 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 293,53 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |