Faktúra č. 2630049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2630049
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny Berežná
  • Dátum doručenia: 02.06.2026
  • Celková hodnota: 1 239,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 259/2024
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť