Faktúra č. 2620185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620185
  • Popis fakturovaného plnenia: Likvidácia odpadu
  • Dátum doručenia: 30.06.2026
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2026
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2026 Objednávame si u Vás pristavenie a vývoz kontajnera. Celková hodnota objednávky 200,- € s DPH. Bez DPH 162,60 €. DPH je 37,40 €. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Technické služby mesta Svidník 31301347 200,00 € 18.06.2026 18.06.2026 Objednávka
Tlačiť