Faktúra č. 2620184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620184
  • Popis fakturovaného plnenia: Pristavenie a vývoz kontajnera
  • Dátum doručenia: 30.06.2026
  • Celková hodnota: 241,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2026
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2026 Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu. Celková hodnota objednávky 241,49,- € s DPH. Bez DPH 196,33 €. DPH je 45,16 €. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Technické služby mesta Svidník 31301347 241,49 € 30.06.2026 30.06.2026 Objednávka
Tlačiť