Faktúra č. 2620182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620182
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyhotovenie - krycí list, výkaz, výmer
  • Dátum doručenia: 29.06.2026
  • Celková hodnota: 98,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2026
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2026 Objednávame si u Vás: - Krycí list, výkaz, výmer na demontáž a montáž elektrických strojov. Celková hodnota objednávky je 98,40€ s DPH. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Jaco, s.r.o. 48106836 98,40 € 23.06.2026 23.06.2026 Objednávka
Tlačiť