Faktúra č. 2620152

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620152
  • Popis fakturovaného plnenia: Strava - turistický kurz
  • Dátum doručenia: 26.05.2026
  • Celková hodnota: 2 795,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 039/2026
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/2026 Objednávame si u Vás stravu (desiata, obed, olovrant, voda) počas turistického kurzu v období od 18.05.2026 do 22.05.2026 v celkovej hodnote 2.795,- EUR s DPH. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Dušan Gľúz - SEVEN HEAVEN 45351651 2 795,00 € 15.05.2026 15.05.2026 Objednávka
Tlačiť