Faktúra č. 2620147

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620147
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava - turistický kurz
  • Dátum doručenia: 25.05.2026
  • Celková hodnota: 1 070,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 038/2026
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
038/2026 Objednávame si u Vás prepravu žiakov počas turistického kurzu v čase od 18.5.2026 do 22.05.2026 v dohodnutej celkovej výške 1070,-EUR s DPH. Celková cena bez DPH je 869,92 EUR, DPH je 200,08 EUR. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 JOMI - Jozef Šak, s. r. o. 45340919 1 070,00 € 12.05.2026 13.05.2026 Objednávka
Tlačiť