Faktúra č. 2620123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620123
  • Popis fakturovaného plnenia: Vertikálne žalúzie
  • Dátum doručenia: 13.05.2026
  • Celková hodnota: 587,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/2026
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/2026 Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie bielej a krémovej farby o rozmeroch uvedených v cenovej ponuke v celkovej hodnote 587,19 EUR s DPH. Celková cena bez DPH je 477,39 EUR, DPH je 109,80 EUR. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 H. K. K. mont, s. r. o. 36723185 587,19 € 30.04.2026 30.04.2026 Objednávka
Tlačiť