Faktúra č. 2620112

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620112
  • Popis fakturovaného plnenia: Plaketa drevo-sklo 9438 + krabička
  • Dátum doručenia: 29.04.2026
  • Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/2026
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/2026 Objednávame si u Vás: - 2kusy - plaketu drevo-sklo 9438 + krabičku bez gravírovania v hodnote 42,- EUR s DPH za kus. Celková hodnota objednávky je 84,- EUR s DPH. Cena bez DPH je 68,29 EUR, DPH je 15,71 EUR. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 3G, s.r.o. 46936238 84,00 € 29.04.2026 30.04.2026 Objednávka
Tlačiť