Faktúra č. 2620103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620103
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál - elektro
  • Dátum doručenia: 22.04.2026
  • Celková hodnota: 943,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 271/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť