Faktúra č. 2620042

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620042
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka
  • Dátum doručenia: 18.02.2026
  • Celková hodnota: 44,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2026
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2026 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu BOV 250kg v školskom internáte v celkovej hodnote 44,- EUR. Firma nie je platcom DPH. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 44,00 € 17.02.2026 18.02.2026 Objednávka
Tlačiť