Faktúra č. 2620041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620041
  • Popis fakturovaného plnenia: Služba Fix5GNet
  • Dátum doručenia: 16.02.2026
  • Celková hodnota: 177,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A4877600/2024
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť