Faktúra č. 2620010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2620010
  • Popis fakturovaného plnenia: Odhŕňanie snehu
  • Dátum doručenia: 20.01.2026
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2026
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2026 Objednávame si u Vás odhŕňanie snehu v areáli SOŠ polytechnická a služ. arm.gen.L.Svobodu, Svidník v celkovej hodnote 120,- EUR s DPH. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Technické služby Svidník 31301347 120,00 € 20.01.2026 20.01.2026 Objednávka
Tlačiť