Faktúra č. 2610003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2610003
  • Popis fakturovaného plnenia: Objekt SO 01 Výťah - 3.čerpanie
  • Dátum doručenia: 23.04.2026
  • Celková hodnota: 47 837,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 267
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
267 Zmluva o dielo Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 STAV - Invest s.r.o. 36780464 Stavebné práce, opravárenské práce 241 284,04 € 30.04.2025 30.04.2025 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Zmluva
Tlačiť