Faktúra č. 2590016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2590016
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba LED svietidel
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 3 759,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 084/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
084/2025 Objednávame si u Vás výmenu LED svietidiel a LED trubíc spojených s úpravou svietidiel v ŠJ v celkovej hodnote 3.759,10 € s DPH. Cena bez DPH je 3.056,18 € a DPH je 702,92 €. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 VTZ - DC, s.r.o. 44652356 3 759,10 € 09.12.2025 10.12.2025 Objednávka
Tlačiť