Faktúra č. 2530104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2530104
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny Berežná
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 964,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 259/2024
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť