Faktúra č. 2530070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2530070
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny Berežná
  • Dátum doručenia: 07.10.2025
  • Celková hodnota: 1 244,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť