Faktúra č. 2530048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2530048
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny Berežná
  • Dátum doručenia: 04.06.2025
  • Celková hodnota: 1 380,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť