Faktúra č. 2530039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2530039
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny Berežná
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 1 716,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť