Faktúra č. 2530017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2530017
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.02.2025
  • Celková hodnota: 1 179,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť