Faktúra č. 2520319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520319
  • Popis fakturovaného plnenia: "Dielňa SOŠ Svidník" - stavebné práce
  • Dátum doručenia: 18.12.2025
  • Celková hodnota: 66 999,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11644290
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť