Faktúra č. 2520318

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520318
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodovej sústavy
  • Dátum doručenia: 17.12.2025
  • Celková hodnota: 3 061,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 086/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
086/2025 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodovej sústavy budovy ŠOŠ polytech. a služ. arm.gen.L.Svobodu v celkovej hodnote 4.145,87 € s DPH. Cena bez DPH je 3.370,63 €, DPH je 775,24 €. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 VTZ - DC, s.r.o. 44652356 4 145,87 € 12.12.2025 13.12.2025 Objednávka
Tlačiť