Faktúra č. 2520315

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520315
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál - železiarstvo
  • Dátum doručenia: 17.12.2025
  • Celková hodnota: 17,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 272/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť