Faktúra č. 2520313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520313
  • Popis fakturovaného plnenia: Aktualizácia, dokumentácie, BOZP
  • Dátum doručenia: 16.12.2025
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 265/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť