Faktúra č. 2520292

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520292
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 04.12.2025
  • Celková hodnota: 375,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť