Faktúra č. 2520201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520201
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba el.energie
  • Dátum doručenia: 12.09.2025
  • Celková hodnota: 1 300,57 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť