Faktúra č. 2520195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520195
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál - elektro
  • Dátum doručenia: 03.09.2025
  • Celková hodnota: 49,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť