Faktúra č. 2520191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520191
  • Popis fakturovaného plnenia: Zostava obojstranných obchodných regálov
  • Dátum doručenia: 26.08.2025
  • Celková hodnota: 1 130,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť