Faktúra č. 2520190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2520190
  • Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia WIFI siete do haly pre OV
  • Dátum doručenia: 26.08.2025
  • Celková hodnota: 189,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť