Faktúra č. 2510002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2510002
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon stavebného dozoru na Debarierizácii SOŠ
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 1 170,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť