Faktúra č. 2430113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2430113
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.12.2024
  • Celková hodnota: 775,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť