Faktúra č. 2430071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2430071
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.09.2024
  • Celková hodnota: 980,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť