Faktúra č. 2430060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2430060
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.06.2024
  • Celková hodnota: 1 140,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť