Faktúra č. 2430043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2430043
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.05.2024
  • Celková hodnota: 383,93 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť