Faktúra č. 2430041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2430041
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 553,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť